PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL DAN RESIKO KEUANGAN TERHADAP FEE AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014)

SRI WIDANINGSIH (2015) PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL DAN RESIKO KEUANGAN TERHADAP FEE AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf

Download (422kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf

Download (314kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (347kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (286kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (302kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (193kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (278kB)

Abstract

*347 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur governance (dewan komisaris independen dan komite audit independen), internal control dan resiko keuangan terhadap fee audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen dan komite audit indepenen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap fee audit. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap fee audit. Sedangkan internal control dan resiko keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap fee audit.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: *347 FEE AUDIT, SRUKTUR GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT INDEPENDEN, RESIKO KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi S1
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 22 Feb 2022 07:35
Last Modified: 22 Feb 2022 07:35
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/20347

Actions (login required)

View Item
View Item