YOSHINTA WIDYA PUTRI (2024) PERAN AUDIT INTERNAL DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. INTAN PARIWARA KANTOR PUSAT KLATEN, JAWA TENGAH). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (698kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (386kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (171kB)
Bab I.pdf
Download (306kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (557kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (292kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (845kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (298kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (413kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (4MB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (792kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam implementasi sistem pengendalian internal pada salah satu perusahaan jasa penerbitan. Dalam penelitian ini, jumlah narasumber terdiri dari 13 orang yaitu 1 kepala divisi keuangan, 1 kepala divisi sumber daya manusia, 3 kepala divisi Gudang, 1 kepala beserta 1 karyawan divisi marketing, dan 1 kepala beserta 5 tim divisi audit internal dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap yaitu: tahap pengumpulan data, tahap pereduksian data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi partisipasi dalam proses pengumpulan data. Penilaian dalam analisis memakai implementasi pengendalian internal 5 komponen pengendalian intern menurut The Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Framework (COSO). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa audit internal berperan dalam kegiatan pengendalian internal perusahaan, dalam kegiatan pengendalian internal perusahan audit internal sudah berjalan dengan efektif, serta sudah secara efisien menangani permasalahan di dalam kegiatan pengendalian internal oleh perusahaan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Internal Audit, Internal Control System, Publishing Services Company, The Committee of sponsoring Organizations of the treadway commission framework (COSO) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi S1 |
Depositing User: | M. Erdiansyah |
Date Deposited: | 03 Feb 2024 07:07 |
Last Modified: | 03 Feb 2024 07:07 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/43992 |