PERAN AUDIT INTERNAL DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. INTAN PARIWARA KANTOR PUSAT KLATEN, JAWA TENGAH)

YOSHINTA WIDYA PUTRI (2024) PERAN AUDIT INTERNAL DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. INTAN PARIWARA KANTOR PUSAT KLATEN, JAWA TENGAH). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf

Download (698kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (386kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only

Download (171kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf

Download (306kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (557kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (292kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (845kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (298kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (413kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (792kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam implementasi sistem pengendalian internal pada salah satu perusahaan jasa penerbitan. Dalam penelitian ini, jumlah narasumber terdiri dari 13 orang yaitu 1 kepala divisi keuangan, 1 kepala divisi sumber daya manusia, 3 kepala divisi Gudang, 1 kepala beserta 1 karyawan divisi marketing, dan 1 kepala beserta 5 tim divisi audit internal dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap yaitu: tahap pengumpulan data, tahap pereduksian data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi partisipasi dalam proses pengumpulan data. Penilaian dalam analisis memakai implementasi pengendalian internal 5 komponen pengendalian intern menurut The Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Framework (COSO). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa audit internal berperan dalam kegiatan pengendalian internal perusahaan, dalam kegiatan pengendalian internal perusahan audit internal sudah berjalan dengan efektif, serta sudah secara efisien menangani permasalahan di dalam kegiatan pengendalian internal oleh perusahaan.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Internal Audit, Internal Control System, Publishing Services Company, The Committee of sponsoring Organizations of the treadway commission framework (COSO)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi S1
Depositing User: M. Erdiansyah
Date Deposited: 03 Feb 2024 07:07
Last Modified: 03 Feb 2024 07:07
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/43992

Actions (login required)

View Item
View Item