YULIANA TRIWIDYA (2024) ANALISIS KUALITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GOMBONG). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (375kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (227kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) |
![]() |
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan dalam mengekplorasi serta untuk mengetahui pengendalian internal pada system akuntansi penggajian rumah sakit dan strategi atau upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas system pengendalian internal pada system akuntansi penggajian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, karena masih adanya kelemahan yang bisa ditemukan dalam sitem akuntansi penggajian berupa tidak adanya otorisasi berupa SPMU (Surat Perintah Mengeluarkan Uang) dalam melakukan transaksi penggajian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Subjek pada penelitian ini merupakan sumber – sumber yang memiliki wawasan dalam memberikan informasi yang mana subjek dipilih secara purposive. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mana bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait bagaimana prosedur atau alur system akuntansi penggajian pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Dalam upaya peninkatan kualitas pengendalian internal pada system akuntansi penggajian, penelitian ini menggunakan framework COSO. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan observasi langsung. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi ataupun saran perbaikan khususnya dalam sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi penggajian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.
Dosen Pembimbing: | Suryo Pratolo, Prof. Dr., S.E., M.Si., Akt., CA., CGAA | NIDN0526067501 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Uncontrolled Keywords: | Internal Control System, Payroll Accounting System, Hospital |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Yuliana Ramawati |
Date Deposited: | 01 Aug 2024 04:12 |
Last Modified: | 01 Aug 2024 04:12 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/46662 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |