YULIANA TRIWIDYA (2024) ANALISIS KUALITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GOMBONG). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (375kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (123kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (89kB)
Bab I.pdf
Download (227kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (241kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (285kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (391kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (91kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (166kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (266kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (273kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan dalam mengekplorasi serta untuk mengetahui pengendalian internal pada system akuntansi penggajian rumah sakit dan strategi atau upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas system pengendalian internal pada system akuntansi penggajian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, karena masih adanya kelemahan yang bisa ditemukan dalam sitem akuntansi penggajian berupa tidak adanya otorisasi berupa SPMU (Surat Perintah Mengeluarkan Uang) dalam melakukan transaksi penggajian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Subjek pada penelitian ini merupakan sumber – sumber yang memiliki wawasan dalam memberikan informasi yang mana subjek dipilih secara purposive. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mana bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait bagaimana prosedur atau alur system akuntansi penggajian pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Dalam upaya peninkatan kualitas pengendalian internal pada system akuntansi penggajian, penelitian ini menggunakan framework COSO. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan observasi langsung. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi ataupun saran perbaikan khususnya dalam sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi penggajian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Internal Control System, Payroll Accounting System, Hospital |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi S1 |
Depositing User: | Yuliana Ramawati |
Date Deposited: | 01 Aug 2024 04:12 |
Last Modified: | 01 Aug 2024 04:12 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/46662 |